Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|
Zemný plyn 09/2024 | 2024/338 | 1291.00 | ELGAS, s.r.o.
36314242 |
Považská Bystrica | ||
Za služby BTS, PO, CO | 2024/339 | 77.90 | AVIMAR s.r.o.
47548924 |
Svodín | ||
MŠ-Kancelárske potreby | 2024/336 | 48.65 | ŠEVT a.s.
31331131 |
Banská Bystrica | ||
Odvoz bioodpadu | 2024/93 | 105.00 | Zsolt Jóba
40882578 |
Andovce | ||
Vývoz odpadu | 2024/286 | 350.00 | Zsolt Jóba
40882578 |
Andovce | ||
Za dodávku kameniva podľa obj. č. 39/2024 | 2024/329 | 2752.20 | GUBO, s.r.o.
36557463 |
Bešeňov | ||
Právne služby 07/2024 | 2024/330 | 945.94 | JUDr. Ing. Ivan Katona, PhD., LL.M.-advokátska kancelária, s.r.o.
51816865 |
Nové Zámky | ||
Oprava kotla v nájomnom byte na Školskej ulici | 2024/332 | 244.99 | Karol Kútik - GASPROJEKT
33794189 |
Nové Zámky | ||
Výmena 5 ks expanzných nádrží v obecných náj.bytoch na Školskej ul. | 2024/333 | 870.42 | Karol Kútik - GASPROJEKT
33794189 |
Nové Zámky | ||
Vypracovanie a overenie: Potvrdenie o výmere celk.podlahovej plochy budov | 2024/334 | 150.00 | VILLA GUTTA
11710624 |
Kolárovo | ||
Poplatok za zber a spracovanie vedľ.živočíšnych produktov | 2024/335 | 24.00 | BEMIA plus, s.r.o.
46464123 |
Trenčín |