Faktúry

Primárne karty

Názov Číslo Suma Meno/názov/IČO Mesto/Obec Dátum poslednej úhrady Dátum zverejnenia
Za dodávku štrku 2022/185 905.66
GUBO, s.r.o.
36557463
Bešeňov
Za odvoz komunálneho odpadu 04/2022 2022/182 1805.57
Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291
Nové Zámky
Elektrina vyúčt. 04/2022 2022/180 357.57
ZSE Energia, a.s.
36677281
Bratislava
Vodné 2022/160 32.41
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/161 2.59
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Stočné 2022/162 605.96
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/163 5.18
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/164 9.07
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/165 84.25
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/166 2.59
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky
Vodné 2022/167 31.10
Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36550949
Nové Zámky