Nachádzate sa tu
Faktúry
Primárne karty
| Názov | Číslo | Suma | Meno/názov/IČO | Mesto/Obec | Dátum poslednej úhrady | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Za ozvučenie a osvetlenie /obecné dni/ | 2023/249 | 500.00 | Ladislav Molnár
43486215 |
Nové Zámky | ||
| Poplatok za zber a spracovanie vedľajších živočíšnych produktov | 2023/250 | 54.72 | BEMIA plus, s.r.o.
46464123 |
Šurany | ||
| Za zneškodnenie odpadu 07/2023 | 2023/251 | 2295.69 | STKO N-14 a.s.
34144587 |
Neded | ||
| Elektrina 08/2023 | 2023/252 | 1377.04 | ZSE Energia, a.s.
36677281 |
Bratislava | ||
| Elektrina vyúčt. 07/2023 | 2023/253 | 338.80 | ZSE Energia, a.s.
36677281 |
Bratislava | ||
| Elektrina vyúčt. 07/2023 | 2023/254 | 1183.70 | ZSE Energia, a.s.
36677281 |
Bratislava | ||
| Zemný plyn 08/2023 | 2023/255 | 3389.00 | SPP, a.s.
35815256 |
Bratislava | ||
| Školenie k informač. systému URBIS | 2023/256 | 45.00 | MADE spol. sro
36041688 |
Banská Bystrica | ||
| Orange-telekom.služby | 2023/257 | 131.15 | Orange Slovensko,a.s.
35697270 |
Bratislava | ||
| Za odvoz komunálneho odpadu 07/2023 | 2023/258 | 4521.31 | Brantner Nové Zámky s.r.o.
31440291 |
Nové Zámky | ||
| Vývojárske práce na webstránke /andovce.sk/ | 2023/259 | 220.80 | EGM. s.r.o.
47021802 |
Komárno |